镇关于区委第X轮巡察村级集中整改进展情况的报告
根据区委统一部署,2024年X月X日至X月X日,区委第三巡察组对X镇所辖60个村党组织开展巡察。2024年X月X日,区委巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将集中整改进展情况报告如下。
一、镇党委及主要负责人统筹整改落实情况
X镇党委坚持把巡察整改作为坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治要求和具体行动,坚决扛起巡察整改主体责任。按照区委巡察整改要求,坚定不移推进全面从严治党,努力营造风清气正的政治生态。不断夯实思想根基,牢牢把握正确政治方向,增强从严治党的自觉性和主动性。成立X镇党委巡察反馈问题整改工作领导小组,负责整改工作的统筹协调和督促检查,全力推动巡察整改工作向纵深发展。
党委书记切实履行巡察整改“第一责任人”责任,对标对表,带头认领问题、带头认领责任、带头落实整改,各分管领导切实履行“一岗双责”责任,各村党组织书记切实担负起整改主体责任,形成了上下联动、合力整改的工作格局。通过召开镇党委会议,集体把脉会诊,逐项研究反馈问题,并建立健全了长效机制,确保问题不反弹,不断把整改成果转化为推动镇作风转变和实现高质量发展的强大动力。
根据巡察组反馈60个村393个问题,镇党委梳理分析、研究,确定了2类11个共性、重点、突出问题,制定了35项整改措施,截至2024年11月28日,已完成35项措施(包含长期任务已取得阶段性成效1项),占100%。完善制度2项。60个被巡察村(社区)反馈的393个问题,已制定393项整改措施,截至2024年11月29日,已完成382项措施(包含长期任务已取得阶段性成效12项),占97%,未完成(正在整改)11项措施,占3%。
二、区委巡察组反馈意见整改进展情况
(一)关于群众身边不正之风和腐败问题方面问题
1.关于“报账手续不规范”的问题
整改情况:①完善制度。出台《关于进一步规范村级财务管理工作的规定》,其中第一项和第二项,对报账所需材料作出具体规定,对报账流程及付款流程做出更加细致的要求。制定《X镇村集体资金使用审批方案》,根据金额不同,增加镇级审批流程,从源头上对村级资金使用进行监督,减少账目不规范的隐患。②加强培训。分别于10月中旬、11月中旬举办“三资”管理培训班,并邀请区农业局经管办主任授课,强调报账流程、财务管理等业务,进一步规范X镇的“三资”管理。③严审入账资料,对手续不全的账目一律不予入账,待手续齐全后再进行下账。④10月下旬,到X街道学习交流;11月下旬,X镇来我镇交流学习,针对“三资”管理棘手难题,交流经验,与时俱进地更新管理方式。
整改结果:已完成
2.关于“大额现金支付”的问题
整改情况:①严格执行《X镇关于进一步加强和规范农村财务管理工作的规定》X〔2020〕X号文件,实行非现金结算制度。2021年之后,仅对2020年之前已支出未下账的账目下账处理,不再允许提取大额备用金或使用现金开展日常经济活动。②村集体所有收入、支出一律通过银行结算,计入“银行存款”科目,各村留取备用资金不得超过1000元,备用资金以外的现金全部存入集体账户。落实好“每月一报账”制度,坚持按月打银行流水下账、每季度对账的制度,确保银行账户使用的连贯性和日常化。③规范借款流程,对村干部向集体借款等情况加以防范,村级债务的增减,一律履行“四议两公开”程序。
整改结果:已完成
3.关于“固定资产未入账”的问题