区财政局党组巡察整改情况报告
2026-04-20 157

区财政局党组巡察整改情况报告

根据区委统一部署,2025年X月XX日至X月XX日,区委第一巡察组对区财政局进行了常规巡察。XX月XX日,巡察组就巡察情况向局党组进行了反馈。按照区委巡察工作有关要求,现将巡察整改情况报告如下。

一、提高政治站位,压实整改责任

一是深化思想认识,凝聚整改共识。XX区财政局党组第一时间召开党组会议,深入学习领会巡察反馈精神,专题研究部署整改工作,对巡察组指出的问题全盘认领、照单全收、坚决整改。

二是加强组织领导,压实整改责任。成立由局党组书记任组长、党组成员任副组长、各股室及二级单位负责人为成员的巡察整改工作领导小组,全面统筹推进整改工作,研究制定整改方案,全程监督整改进度,切实筑牢整改工作组织根基。

三是细化举措落实,提升整改质效。制定《区委第一巡察组对区财政局党组巡察反馈意见整改工作方案》,对照巡察反馈的3个方面14个问题,逐一细化分解、明确整改举措,划定责任领导、责任单位、责任人及整改时限,构建起党组书记统筹抓总、班子成员分工负责、各股室协同推进的整改工作格局。

二、聚焦问题整改,狠抓落实落地

(一)在聚焦党的理论和路线方针政策和党中央重大决策部署在基层贯彻落实方面

问题1.学习贯彻上级重要精神和决策部署有差距。(1)重要精神传达不到位以及理论武装开展不深入。

整改情况:自2025年8月起,区财政局党组严格按月度制定学习计划,明确专人负责学习记录,规范开展学习研讨。2025年下半年,共组织集中学习6次,开展专题研讨5次。2026年,学习研讨工作持续深化,组织研讨3次,确保学习内容入脑入心、研讨交流见行见效。

整改进展:已完成整改。

(2)引导国有企业实现高质量发展作用发挥不够。

整改情况:一是完善考核目标测算与报送机制。二是结合区属国有企业实际,差异化设置了考核指标及权重。三是对关键指标实行跟踪监测。

整改进展:已完成整改。

问题2:财政预算管理和监督质效不高。(1)调整预算编制不够精准。

整改情况:严控项目立项与绩效目标:百万元以上项目须事前绩效评估,评估结果作为预算必要条件;重大项目由区财政局委托第三方评审。全面推行零基预算,打破基数依赖,以政策目标、可用财力和项目轻重缓急统筹核定支出。成立XX区投资委员会,对年初无预算的追加项目实行“事前报备、集中调度、统一审批”,确保投资计划与财政能力匹配。

整改进展:已完成整改。

(2)专项资金拨付不够及时。

整改情况:通过统筹调度、协同联动,内部审批流程进一步优化,专项资金下达和拨付流程更加顺畅,滞留、拖延症结有效缓解,拨付及时率明显加快。专项资金及时足额到位,有效保障重点项目、民生事项顺利推进,切实发挥专项资金保运行、促发展、惠民生作用。

整改进展:已完成整改。

(3)部门预算绩效评价监督机制运行不畅。

整改情况:将绩效管理与预算管理融合绑定,在2025年编制2026年部门预算时,随预算编制安排,同步要求各预算单位编制2026年度项目预算绩效目标和部门整体预算绩效目标,并进行了审核,为日后绩效评价工作打好基础。加大财政评价力度,对2023年、2024年实施的项目进行财政补充评价。

整改进展:已完成整改。

问题3:助推区域经济高质量发展成效不够明显。

整改情况:工作中将财政业务融入全区发展大局,增强统筹服务的主动性和责任感。定期开展全方位分析以及部门间协同,实现信息共享、联合研判机制,增收潜力不断提升。通过年纳税超100万元重点企业走访调研,“一企一策”精准帮扶,惠企政策有效落实。相关税种征管持续规范,欠税清理和行业管控进一步加强。

整改进展:已完成整改。

问题4:推进政府采购工作规范化建设存在短板。

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