义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告
2026-04-28 209

义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告

自2025年9月起,XX县审计局对我县义务教育经费管理使用情况开展专项审计并出具了审计报告,自收到审计报告之日起,我局坚持立行立改原则,多措并举,狠抓审计问题整改落实,现将整改情况报告如下。

一、审计问题情况

审计共发现问题15个,其中课后服务方面问题4个,心理健康室建设方面问题1个,项目建设管理方面问题3个,教师队伍管理方面问题2个,食堂管理方面问题2个,资产管理方面问题2个,内部审计方面问题1个。

二、审计整改工作开展情况

(一)强化组织保障。县教育局于2025年12月10日制定《XX县义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改实施方案》,确立全面纠正问题、完善制度机制、提升治理效能、严肃追责问责4个方面的工作目标,组建由教育局主要负责人任组长、相关分管负责人任副组长、相关股室负责人为成员的整改工作专班,全面压实问题学校“一把手”为整改工作第一责任人和教育局责任部门负责人为整改工作直接责任人的工作责任。

(二)细化任务分工。将《审计报告》反映的问题形成整改台账,经分类整理后,明确整改责任主体、责任领导及牵头部门,基础教育股牵头负责督办问题学校对涉及课后服务方面的4个问题及心理健康室建设方面的1个问题进行整改,项目管理办公室牵头和教师发展中心督办问题学校对涉及项目建设管理方面的3个问题及教师队伍管理方面的2个问题进行整改,学校后勤服务中心牵头负责督办问题学校对涉及食堂管理方面的2个问题进行整改,教育经费指导中心牵头负责督办问题学校对涉及资产及内审管理方面的3个问题进行整改,教育经费指导中心负责对照审计报告建立审计问题台账,各牵头部门结合审计报告要求详细制定整改措施。

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