同志们: 公司全体干部员工认真贯彻落实党的二十大精神,落实集团公司工作会精神具体部署,遵循“稳健发展”总基调,稳中求进、稳中有为,有效防范和化解各类风险,坚持“精益管理、卓越运营、绿色和谐、稳健发展
国企党委书记在2023年警示教育大会上的讲话 同志们: 刚才,纪委书记以XX为题作了党风廉政建设和反腐败专题讲座暨2023年警示教育大会的报告。下面,结合学习党的自我革命战略思想的体会,就深入推进公
下一步,在区委、区政府的坚强领导和相关职能部门的大力支持下,园区认真贯彻省“三大支撑八项重点”、区“一二三六”工作思路,以“五好”园区创建为统揽,持之以恒抓项目、扩投资、兴产业、强实体,攻坚克难、务
同志们: 按照市委主题教育领导小组部署要求和集团公司党委工作安排,今天上午,我们利用半天时间,专题召开集团公司党委主题教育第2期读书班暨党委理论学习中心组学习研讨会。本期读书班主要围绕两个主题开展:
公司纪委书记2023年主题教育心得体会 通过学习《党章》《习近平著作选读》,学习在中央政治局第四次集体学习时的讲话、在主题教育动员部署会议上的讲话、在视察XX时的讲话精神,对新时代中国特色社会主义思想是当
集团公司主题教育读书班心得体会大家谈汇编(党委书记、董事长) 导读 学习贯彻新思想,阔步迈向新征程。自xx交投集团学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班4月25日启动以来,集团公司各级
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。 一、审计目的 通过对财务管理
01—党委书记权力清单 1、在上级党组织领导下,根据党章规定,全面加强党对国有企业的领导,贯彻执行重大事项党委前置研究制度,充分发挥党委把方向、管大局、促落实的政治核心和领导核心作用。 2、拟定年度
根据***《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(**审〔20**〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推进审计整改工作,规范生产经营活动,提升基础管理水平
内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、确定内部审计的范围及内容、配
关于先进制造业集群培育情况的调研报告 随着全球经济秩序的深度调整和我国构建新发展格局的加快推进,先进制造业在国民经济体系中的地位愈加凸显,为**加快培育先进制造业集群带来重大机遇和有利条件。先进制
国企党委理论学习中心组主题教育集体学习研讨交流发言(一) (总经理) 按照公司党委安排,最近,我认真学习了关于“贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展”的重要论述。通过学习领会,我对关于推动
市供销合作社:对标先进争一流大力创建模范机关 市供销合作社联合社认真贯彻落实市委“提标提速提能力、敢闯敢干敢争先”要求,按照市委市直机关工委《部门单位“创模范”工作方案》,结合供销社实际,坚持围
 **以党的二十大精神为引领,深入贯彻落实新时代中国特色社会主义思想,坚持围绕中心、服务大局的工作方针,坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作理念,坚持发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用
年初以来,对照的要求、**技术的特点,**党委牢牢牵住基层党支部建设这个“牛鼻子”,坚持问题导向、目标导向,通过抓理论学习、抓关键少数、抓活动载体和优化考核机制的“三抓一优”工作法,进一步强化党支部
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